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天门市委宣传部2019年部门预算编报说明

发布时间:2019年04月22日 11:36 来源:

天门市委宣传部2019年部门预算

 

目 录

第一部分 市委宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 市委宣传部2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 市委宣传部2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

 

第一部分 市委宣传部概况

一、 部门主要职能

  1.负责指导全市理论学习,理论研究,理论宣传工

作,制定理论教学规划,教学大纲,组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干。对市社会科学联合会的工作实施宏观指导与协调;

  2.负责研判和引导网络舆论、协调新闻出版部门的工作,对市广播电视局、天门日报社、市新闻出版局、市新闻工作者协会的工作实施宏观指导与协调;

   3.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理,对市文化局、市文联的工作实施宏观指导与协调

   4.负责指导、规划、部署全市思想政治工作;受市精神文明建设指导委员会的委托,负责指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动,负责协调组织全市文明城市,文明村镇和文明行业的创建、评选、考核与管理工作;

   5.负责指导,规划,部署全市对上对外宣传工作;

   6.负责指导市直宣传战线领导班子建设,干部队伍建设和知识分子工作;会同市委组织部管理市直宣传战线领导干部;按照管理权限,做好市直宣传战线干部的考核任免和奖惩工作;

   7.组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化部门制定有关政策和规章,了解和掌握全市各阶层的思想动态;

   8.完成市委交办的其他中心工作。

二、 部门单位构成

   根据工作职责市委宣传部机关设6个职能科室。分别是:办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、党员教育科。市精神文明建设委员会办公室、市国防教育委员会办公室、市委市政府网络信息管理办公室、市社科联。下设公益一类事业单位2个,分别是:市舆情应急指挥中心,市志愿者指导中心。

三、部门人员构成

   市委宣传部现有行政编制17个,事业编制11个。目前现有行政编制在职人员17人、事业编制在职人员9人,退休干部4人。

 

第二部分 市委宣传部2019年部门预算情况说明

一、 部门收入预算情况

   2019年部门预算收入总额512.1801万元,较上年预算增加69.5438万元,增长16%。其中:经费拨款512.1801万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,其他收入0万元。

二、 部门支出预算情况

   2019年部门预算支出总额512.1801万元,较上年预算增加69.5438万元,增长14%。其中:一般公共服务512.1801万元。

三、一般公共预算支出情况

   2019年一般公共预算支出总额512.1801万元,较上年预算安排增加69.5438万元,增长16%。其中基本支出265.1801万元,项目支出247万元。

基本支出包括:(1)人员支出249.6708万元,较上年增加9.1798万元,增长4%。(2)日常公用支出155.093万元,较上年增加0.364万元,增长2%。

  项目支出包括:(1)报刊征订费70万元,主要用于全市党报党刊征订补助;(2)中心组理论学习专项经费20万元,用于市委中心组全年的理论学习支出;(3)记者接待专项开支30万元,用于全年各级各类记者的接待开支;(4)国防教育办公经费2万元,用于国防教育工作日常开支;(5)社科联专项经费5万元,用于我市社科联日常工作运行经费;(6)舆情应急中心运行费30万元,用于舆情应急指挥中心日常的工作开支;(7)十星级文明户奖金20万元,用于我市十星级文明户的评选奖金;(8)延安精神研究会专项开支4万元,用于我市延安精神研究会的日常工作开支;(9)网络舆情监测服务费16万元,用于我市网络舆情监测软件的年使用费;(10)志愿者服务经费20万元,用于组织我市志愿者活动的相关支出;(11)新媒体社会贡献奖奖金30万元,用于奖励对我市网络宣传做出贡献的新媒体。共计247万元,较上年增加60万元,增长32%。

四、 政府性基金收支情况

2019年本单位无政府性基金预算收支。

五、 机关运行经费情况

   2019年预算支出安排机关运行经费15.5093万元,其中:办公费4.05万元、印刷费0.297万元、水费0.27万元、电费0.54万元、邮电费0.81万元、差旅费2.7万元、维护费0.27万元、会议费0.54万元、培训费0.54万元、公务接待费0.2703万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费1.722万元。较上年预算增加0.364万元,增长2%。增长原因有:人员增加工会经费增加。

六、 部门“三公”经费预算情况

   2019年“三公”经费预算3.7703万元,同上年预算数持平。其中:公务接待费0.2703万元,因公出国(境)经费0万元,公车运行维护费3.5万元。

七、政府采购预算安排情况

   2019年无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

   2019年部门占有使用国有资产69.48万元,主要资产为:一般公务用车1辆,单位价值17.98万元,一般通用设备(机关办公设备和办公家具)合计价值51.5万元。

九、预算绩效管理情况

部机关没有符合绩效管理条件的支出项目。

 

第三部分 市委宣传部2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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